송장 처리 순서도를 만들어 주세요
프레임워크 소개
이 예시는 Receive Invoice와 Log in AP System으로 시작한 다음, Data Complete?와 PO Match?라는 두 가지 질문을 던집니다. 데이터가 누락되면 송장이 공급업체로 돌아갑니다. 불일치가 발생하면 Resolve Discrepancy로 이동한 뒤 PO 확인 단계로 돌아갑니다.
일치하는 송장은 Manager Approval, Schedule Payment, Execute Payment, Archive Invoice 단계를 차례로 거칩니다. 총 10개의 노드로 구성되어 있습니다. 관리자 승인은 승인 또는 거부를 별도로 판단하는 단계가 아니라 프로세스 상자이며, 공급업체 반송 단계에는 재제출 연결선이 없습니다.
대조하는 문서, 금액별 승인 담당자, 결제 시점을 명시해 다이어그램을 업무에 맞게 조정하세요. AP 절차에 포함되어 있다면 거부 또는 재제출 경로도 추가하세요.
포함 내용
송장 처리 순서도
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자주 묻는 질문
이 샘플은 송장이 발주서(PO)와 일치하는지 확인하는 과정을 묻습니다. 별도의 물품 수령 확인 단계는 표시하지 않으므로, 업무 절차에 필요하다면 해당 단계를 요청하세요.
Data Complete?의 No 분기는 Return to Vendor에서 끝납니다. 수정 후 어떤 일이 진행되는지 보여주려면 기록 또는 검증 단계로 돌아가는 경로를 추가하세요.
네. Manager Approval을 의사결정 단계로 바꾸고, 거부 시 검토, 공급업체 연락 또는 취소 중 어디로 이어지는지 지정해 달라고 요청할 수 있습니다.
무료로 시작. 신용카드 불필요.